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科顺股份:截至2023年10月31日,公司股东总户数为35,023户

证券之星原创

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证券之星消息,科顺股份(300737)11月02日在投资者关系平台上答复投资者关心的问题。

投资者:董秘,您好,请问截止2023年10月31日收盘的股东户数是多少?谢谢。

科顺股份董秘:您好!感谢您对公司的关注与支持,截至2023年10月31日,公司股东总户数为35,023户。

投资者:请问贵公司是否设立了独立的信用管理部门?公司是否为每个客户编制信息档案,定期安排人调查客户信用情况,以及更新客户信息档案的执行情况如何

科顺股份董秘:您好!感谢您对公司的关注与支持,针对客户的销售及收款管理,公司专项制定了《销售信用管理制度》,参考公开市场信息、违约事件情形、财务状况、企业性质、应收款项回款及保障情况、业务贡献等多个维度,将客户分为不同风险等级。区分客户的风险等级综合确定对该客户的信用政策及回款保障措施,对风险等级较低的客户可设置一定的信用额度,对风险等级较高的客户原则上采取现款现货的结算方法,具体回款保障措施包括业务催收、发送催款函件、停止发货、发送催款律师函件、洽谈债务重组/以房抵债方案等。

投资者:请问贵公司有内部审计部门吗?可以说说部门的人员组成和分工等详细内容吗

科顺股份董秘:您好!感谢您对公司的关注与支持,公司专门设立独立的内部审计部门,对公司内部控制制度的建立和实施、公司财务信息的真实性和完整性等情况进行检查监督,并独立于财务部门,内部审计部门对审计委员会负责,向审计委员会报告工作。主要职责包括但不限于:1.对上市公司各内部机构、控股子公司以及对上市公司具有重大影响的参股公司的内部控制制度的完整性、合理性及其实施的有效性进行检查和评估;2.对上市公司各内部机构、控股子公司以及对上市公司具有重大影响的参股公司的会计资料及其他有关经济资料,以及所反映的财务收支及有关的经济活动的合法性、合规性、真实性和完整性进行审计,包括但不限于财务报告、业绩预告、业绩快报、自愿披露的预测性财务信息等;3.协助建立健全反舞弊机制,确定反舞弊的重点领域、关键环节和主要内容,并在内部审计过程中关注和检查可能存在的舞弊行为;4.至少每季度向审计委员会报告一次,内容包括但不限于内部审计计划的执行情况以及内部审计工作中发现的问题。

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